Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Zentr. Aufg., Verwaltungsführ.
Haushaltsdiagramm
-915.171,13 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-915.171,13 €
52,58%
-629.132,28 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-629.132,28 €
36,15%
-116.032,62 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-116.032,62 €
6,67%
-55.804,89 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-55.804,89 €
3,21%
12.300,16 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
12.300,16 €
0,71%
-11.989,80 €
14 Bilanzielle Abschreibungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
-11.989,80 €
0,69%
146,23 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
146,23 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 12.446,39 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -1.728.130,72 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -1.715.684,33 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.715.684,33 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
23: Außerordentliche Erträge | 0 € |
24: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -1.715.684,33 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.733.792,03 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.733.792,03 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |